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    3. 2015年度收入支出決算總表

                    收入支出決算總表              
                                  財決01表
      編制單位:廣東省湛江市徐聞縣國有企業(yè)資產(chǎn)管理局         2015年度             金額單位:元
      收入 支出
      項目 行次 年初預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 年初預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) 行次 年初預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
      欄次   1 2 3 欄次   4 5 6 欄次   7 8 9
      一、財政撥款收入 1 1,204,680.00 1,023,459.30 2,460,381.47 一、一般公共服務(wù)支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 1,144,680.00 583,459.30 2,141,885.56
        其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 220,000.00 220,000.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人員經(jīng)費(fèi) 61 1,050,000.00 562,159.30 1,990,381.47
      二、上級補(bǔ)助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、國防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用經(jīng)費(fèi) 62 94,680.00 21,300.00 151,504.09
      三、事業(yè)收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、項目支出 63 60,000.00 440,000.00 380,000.00
      四、經(jīng)營收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00     基本建設(shè)類項目 64 0.00 0.00 0.00
      五、附屬單位上繳收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事業(yè)類項目 65 60,000.00 440,000.00 380,000.00
      六、其他收入 7 0.00 0.00 41,559.87 七、文化體育與傳媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上繳上級支出 66 0.00 0.00 0.00
        8       八、社會保障和就業(yè)支出 44 0.00 20,000.00 820,381.47 四、經(jīng)營支出 67 0.00 0.00 0.00
        9       九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 45 0.00 0.00 0.00 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 68 0.00 0.00 0.00
        10       十、節(jié)能環(huán)保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
        11       十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 47 0.00 220,000.00 220,000.00 支出經(jīng)濟(jì)分類 70
        12       十二、農(nóng)林水支出 48 0.00 60,000.00 60,000.00 基本支出和項目支出合計 71 2,521,885.56
        13       十三、交通運(yùn)輸支出 49 0.00 0.00 0.00     工資福利支出 72 1,170,000.00
        14       十四、資源勘探信息等支出 50 1,204,680.00 723,459.30 1,421,504.09     商品和服務(wù)支出 73 519,044.09
        15       十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 51 0.00 0.00 0.00     對個人和家庭的補(bǔ)助 74 820,381.47
        16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 75 0.00
        17       十七、援助其他地區(qū)支出 53 0.00 0.00 0.00     債務(wù)利息支出 76 0.00
        18       十八、國土海洋氣象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建設(shè)支出 77 0.00
        19       十九、住房保障支出 55 0.00 0.00 0.00     其他資本性支出 78 12,460.00
        20       二十、糧油物資儲備支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
        21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
        22       二十二、債務(wù)還本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
        23       二十三、債務(wù)付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
      本年收入合計 24 1,204,680.00 1,023,459.30 2,501,941.34 本年支出合計 83 1,204,680.00 1,023,459.30 2,521,885.56
          用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00 0.00 0.00     結(jié)余分配 84 0.00
          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00 0.00 20,000.00       交納所得稅 85 0.00
            基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 27 0.00       提取職工福利基金 86 0.00
            項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 20,000.00       轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 87 0.00
            經(jīng)營結(jié)余 29 0.00       其他 88 0.00
        30           年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 89 0.00 0.00 55.78
        31             基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 90 55.78
        32             項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 91 0.00
        33             經(jīng)營結(jié)余 92 0.00
        34         93      
        35         94      
      總計 36 1,204,680.00 1,023,459.30 2,521,941.34 總計 95 1,204,680.00 1,023,459.30 2,521,941.34