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    3. 徐聞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明公開

      2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明


      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      徐聞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為2.7 萬元,完成預算 1.23萬元的97.4 %。其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,完成預算0 萬元的 0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為 1.4 萬元,完成預算 1.4萬元的100 %;公務接待費支出決算為 1.23 萬元,完成預算 萬元的94.6 %。2015年度“三公”經費支出決算與上年持平,主要原因是……(各部門根據實際情況說明,如小于預算數,可以表述為:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約;如大于預算數,可以表述為:根據工作需要,經報請批準,臨時增加出國任務或購買車輛等)

      與上年相比,2015年度三公”經費財政撥款支出決算數與上年持平。其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加) 0萬元,下降(增長)0 %;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)1.4 萬元,下降(增長)0 %;公務接待費支出決算減少(增加)0 萬元,下降(增長)0 %。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是……;公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是……;公務接待費支出減少(增加)的主要原因是……。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2015年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元,占 0%;公務用車購置及運行維護費支出1.4 萬元,占100%;公務接待費支出 1.23萬元,占 94.6%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬X個單位出國團組 0 個、累計0人次。開支內容包括:(1)參加XX會議支出 0 萬元,主要用于……;(2)出國談判、工作磋商支出 0 萬元,主要用于……;(3)境外業(yè)務培訓及考察 0 萬元,主要用于……。

      2.公務用車購置及運行維護費支出 1.4 萬元,其中:公務用車購置支出為 0萬元,2016公務用車購置數 0  輛,主要包括……;公務用車運行及維護支出1.4 萬元,2015年機關及下屬1個單位公務用車保有量為  1輛,主要用于維護及公務下鄉(xiāng)。

      3.公務接待費支出 1.23 萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待……。2016年,機關及下屬15個單位,接待人數共120人。


      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表











      公開07
      部門:徐聞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心









      單位:萬元
      2015年度預算數2015年度決算數
      合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
      小計公務用車
      購置費
      公務用車
      運行費
      小計公務用車
      購置費
      公務用車
      運行費
      123456789101112
      2.7
      2.7
      1.41.3
      2.69

      1.41.29
      注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況有關填表說明:
      (1)本表數據填列數據以“萬元”為金額單位,保留兩位小數。
      (2)xx年預算數為“三公”年初預算數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      (3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
      (4)“三公”數據合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。